Informes especiales de Auditoría

En este espacio se compilan los informes que emite la Auditoría Interna de carácter especial, donde valora diversos procesos, metodologías o instrumentos utilizados en la ARESEP.

  •  2021

pdf 50 06-ICI-2021 Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo (SEVRI) y control interno

pdf 50 08-ISR-2021 Informe consolidado seguimiento a recomendaciones

  •  2020

Evaluación del procedimiento seguido para aprobación de vacaciones del Regulador General y Regulador General Adjunto 03-ICI-2020: Evaluación del procedimiento seguido para aprobación de vacaciones del Regulador General y Regulador General Adjunto

pdf 50 04-ICI-2020: Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo (SEVRI) y Autoevaluación de Control Interno de la Aresep

pdf 50 06-ICI-2020: Auditoría de la Ética Institucional

pdf 50 03-IEE-2020: Informe Especial en atención al ACUERDO 02-69-2020

  • 2019

doc 50 02-ICI-2019: Evaluación de la Metodología para el Desarrollo de Sistemas

pdf 50 03-ICI-2019: Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo (SEVRI) y Autoevaluación de Control Interno de la Aresep año 2017

  • 2018

pdf 50 01-ICI-2018: Estudio de valoración de modalidades de prestación de servicios contempladas en el RAS

pdf 50 03-ICI-2018: Evaluación del proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)

pdf 50 001-IEE-2018: Evaluación de SEVRI y control interno Aresep

  • 2017

pdf 50 001-EES-2017: Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo (SEVRI) y Autoevaluación de Control Interno de la Sutel año 2016

pdf 50 02-ICI-2017: Estudio especial sobre el proceso de toma física del inventario Departamento de Proveeduría. Toma física del inventario al 30 de junio de 2016

pdf 50 03-ICI-2017: Valoración de traslados internos de funcionarios y plazas en Aresep

pdf 50 05-ICI-2017: Evaluación de la elaboración y actualización de normativa y reglamentos técnicos de los servicios públicos regulados por Aresep

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